Първо, поздравления за блога и голямата помощ, която ни оказвате.

съветниците

Работя в Швеция около 180 дни не подред (върнах се в Испания за няколко седмици по Коледа), разказаха ми за член 7р и търсейки информация, която дойдох във вашия блог. Поставям данните, с които разполагам:

- Нает съм от испанска компания и съм изместен в Швеция за около 180 дни, не подред. Работа на компютърен програмист.
- Работих в Швеция по проект на шведска компания, която няма присъствие в Испания.
- Приемах диета от 571 SEK (около 68 евро) на ден за хранене и пътуване.
- Заплатата ми не се е променила през времето, в което съм бил в чужбина, нито са ми давани каквито и да било бонуси/обезщетения по тази причина.
- Брутна заплата, 22 500 евро годишно. Нетна заплата на месец, около 1250.
- В моята ведомост за възнаграждения се появяват надбавките в Натрупаната част (като „Международни надбавки“), но те не се добавят към ОБЩО ПЕЧЕЛЕНИТЕ А. Така че разбирам, че не плащам почит за тях.
- Удържането на моя данък върху доходите на физически лица почти не се е променило през тези месеци, независимо дали съм бил в Испания или Швеция. Имам стойности над 15% и 17,5%, с леки разлики от един месец до друг.
- Не ми се налага да плащам данъци в Швеция, тъй като работя там по-малко от 183 дни, които нормалното диктува.
- Също така не поисках пребиваване в Швеция.

Както прочетох във вашия блог (http://jullastres.es/wordpress/?p=238), има 4 възможни предимства, въпреки че четвъртият (режим на излишък) не е приложим за моя случай, тъй като не съм бил на 9 месеци.

Доколкото го разбирам, вече се възползвам от първата точка (тъй като не ме задържат за диетите), но въпросът ми е дали мога да приложа член 7р. Вярвам, че изпълнявам всички споменати условия, но бих искал да го потвърдя. Нека видим какво можете да ми кажете с всички данни, които съм написал ...

Благодаря ти Хавиер.

Обезщетенията, тъй като преместването не надвишава 9 месеца, са освободени до максимален дневен размер от 91,35 евро. И те не се облагат с данък или се включват в дохода.

Можете да поискате освобождаване от 7p при наема.
Освободената сума ще бъде процент от вашата брутна годишна заплата. Този освободен процент ще бъде дни в чужбина през 2012 г., разделен на 366.
За данните, които давате, може да се наложи да върнете около 3000 евро.
Ще е необходимо компанията да подпише сертификат, в който се посочва, че са изпълнени изискванията за освобождаване
И предоставете доказателство за пътуване: самолетни билети, хотелски резервации ....

Благодаря ви много за разяснението Хавиер. Може би необходимата информация е, че докато съм в Швеция, не ми се е налагало да плащам за апартамент, тъй като испанската ми компания е платила за настаняването.

Говорейки с отдела, който отговаря за данъците на моята компания, питайки ги за 7p, те ми отговориха, че служителите не могат да имат никакви данъчни облекчения, тъй като компанията има политика за фискално изравняване. Както прочетох, това изравняване на данъците е така, че служителят да не бъде ощетен (или облагодетелстван) фискално от пътуване в чужбина.
Това би ли причинило тогава да не можете да поискате освобождаването от 7p?

Трябва да се отбележи, че в Швеция не ми се е налагало да плащам данъци за месеците, прекарани в чужбина, а в Испания съм ги плащал, сякаш не съм заминал в чужбина.

Отново, благодаря ви много Хавиер за вашата помощ и вашите разяснения.

Това означава, че споразумението, което имате с вашата компания, е, че ви плаща договорената сума след данъци.
Така че, ако данъчното управление ви върне част от вашите удържания, тогава те ще намалят заплатата ви, за да можете да продължите да получавате същото след данъците.

От една година работя като инженер в Чехия по договор. Това е първата ми работа, така че никога не съм направил декларацията сам, винаги под името на баща си. Трябва ли да го направя тази година в Испания? (дори да не декларирам нищо, защото нямам нищо на свое име).
От друга страна, тук ми казаха, че като страна от европейската икономическа общност, не е необходимо да уведомявам Испания, че работя тук, това е?

Не е необходимо да информирате, че работите там.
Но това, което е необходимо, е да информирате, ако промените данъчния си адрес с модел 030; или ако спрете да бъдете данъчно пребиваващ в Испания, не можете да подадете данък върху доходите на физическите лица, ще трябва да представите IRNR

Аз съм инженер и работя за испанска компания, която откри клон в Колумбия. Преместих се от Испания в Колумбия през август 2012 г. Те продължават да ми плащат в евро и да правят същите удържания при изплащане на заплати, както когато съм работил в Испания, въпросът ми е, мога ли да имам по-ниски удържания за това, че съм в чужбина? Получих ли проекта на наема и не се замислям, че съм извън националната територия от август, имам ли някаква възможност, която да ми е от полза?
В моята компания съм се консултирал, но те не ми дават положителен отговор, за да ми направят по-малко задържане, какво препоръчвате?
Благодаря много

Те биха могли да ви задържат по-малко, но от тях не се изисква да намаляват вашите удържания.

Тъй като компанията не го е направила, ще трябва да го поискате от Министерството на финансите

За това ви предлагам да потърсите съветник.

Ако искате да го направим. Изпратете ми имейл или ми се обадете и аз ще ви информирам

Добрият Хавиер,
Аз съм нает човек, чийто единствен доход е моята заплата и банков доход. Правните отношения с испанската ми компания не са се променили през годината.
Бях разселен, работех за испанската си компания в компании от групи през 2012 г., 5 месеца в Белгия и 4 месеца в Холандия, поради което ми беше платена заплатата от Испания и дневна надбавка, която не надвишава размера, установен от закона.
Компанията е направила минималните удръжки от заплатата ми по време на престоя ми в чужбина (практически не съм получавал удръжки).
Правилно е да се разбере, че възвръщаемостта ми за 2012 г. трябва да бъде ограничена до приходите, моите депозити в Испания и изплащанията на заплати, получени в Испания за месеците, реално отработени тук?.
Поздрав и благодарности предварително

Ако компанията вече е приложила удържанията, отчитайки освобождаването, вие сте си спестили много документи и процедури в хазната. Ограничете се да декларирате според това, което се появява във вашите данъчни данни.

Добро утро и благодаря за този форум:
Моето запитване е следното. Поисках проекта и както всяка година той ми възстановява сумата и нямам задължение да го направя, въпреки че го правя, за да събера възстановяването. Тази година вече го направих и въпросът е, че миналата година съм събрал 6 месеца застраховка за отнемане на свидетелство за управление, чиято сума възлиза на 8 800 евро, която не фигурира в проекта и че не знаех какво трябва декларирам. Мога ли да бъда наказан за това? Колко би била сумата на наказанието? Ще ми наложат лихва? Моля, обяснете ми защо съм в беда.
Всичко най-хубаво
Благодаря много

Ако разберат, ще ви изпратят паралел, като искат таксата, съответстваща на събраната компенсация и лихвата по подразбиране.
Що се отнася до санкцията, може би имате късмет и тя не ви достига, в противен случай това би било 50% от неплатената такса.

Здравей Хавиер,
Аз съм инженер и ме изпращат да работя в АРАБИЯ. Сега ми дават приложение I от данните за комуникация на работници, командировани в чужбина 2013 г. за целите на данъка върху доходите.
Те ми казват нещо за това как да се възползвам от излишъци или член 7, т.е. какво печеля сега над това, което съм спечелил, преди да го обявя за освободено. Те не знаят как да ми обяснят добре ....
можеш да ми помогнеш.

В Арабия не плащате данък върху доходите на физически лица, станете данъчно пребиваващ там, ако ще бъдете повече от 6 месеца. И тогава в Испания не е нужно да декларирате това и компанията ще трябва да ви плати с 0% удържане.

Здравей Хавиер,
През 2013 г. ще работя известно време в Швейцария и изпълнявам всички условия, за да се възползвам от член 7.р).

Въпросът ми е дали член 7.р се прилага в Швейцария, т.е. ако би попаднал в тази група:
„Държавата, в която се извършва работата, трябва да има данък, подобен на данъка върху доходите на физическите лица (върху глобалния доход и с осигурителни вноски) и това не е данъчно убежище, ще се разбира, че това изискване е изпълнено, когато има CDI с CII. Изискването е изпълнено, ако то съществува, не е необходимо горепосоченият данък да бъде платен. "
Благодаря много предварително!

Ако има споразумение с Швейцария, освобождаването може да се приложи.

Здравейте Хавиер: Моля ви да отговорите на този пример. Имам сметка в Швейцария. За да попълня 720, те ме питат за средното салдо през 4-то тримесечие. Ами cta. През месец октомври той показа баланс от 60900Е, през ноември баланс от 61080Е и през месец декември баланс от 61200Е. Какво е средното салдо за това тримесечие, за да се попълни моделът 720? Благодаря Ви много за Вашето съдействие.

Правилният начин е да се добавят крайните салда на всеки от 92-те дни на 4-то тримесечие и да се разделят на 92.
Изглежда, че може да бъде и приблизително, добавете салдата в края на септември октомври ноември и декември и разделете на 4.

Благодаря за форума първо.
През април моята компания ме изпраща да работя в Мексико и ще бъда там до края на годината и следващата, така че приемам за даденост, че трябва да представим 030 и 247, преставайки да пребиваваме в Испания.
Притежавам дом в Испания и успях да го наема с договорна начална дата 1 юни. Ще получавам депозит по банковата си сметка в Испания всеки месец за наем.
Намерих информация за модел 210, за която смятам, че трябва да подавам онлайн всяко тримесечие, за да посоча доходите, които съм имал през тримесечието, и да изплатя приблизително 24% от този доход. Бих искал да знам дали това е правилно.
От друга страна, кога трябва да започна да го правя? Трябва ли да го направя от юни 2013 г. или трябва да изчакам да изляза 6 месеца извън Испания? Тези съмнения са свързани с факта, че моделът показва, че трябва да представя доказателство за пребиваване в Мексико и не знам кога ще мога да го получа или дали ще ми го дадат най-малко 6 месеца след пристигането ми там.
Благодаря много

Да, точно така, процентът тази година е 24,75%.
Трябва да представите 210, тъй като представяте 247/030, той се представя по тримесечия с изтекъл срок, в продължение на двадесет дни след края на всяко тримесечие.
Предоставя доказателство за пребиваване в Мексико, разрешение за пребиваване или виза.

Благодаря. Бих искал да ви попитам за общия брой теми, които до този момент включих в речта си в Испания:

Благодаря ви много за всичко и вашата помощ

Максималният марж в Мексико започва от 343 000 MXN, което е около 22 000 евро, всичко, което спечелите по-горе, се облага с 30%.
Медицински и образователни разходи, някои дарения, социално осигуряване и нещо за деца могат да се приспаднат, но тези удръжки не са високи.
Като резидент там, забравете за испанските разпоредби, които вече не се отнасят за вас.

Цялата мексиканска данъчна информация може да бъде намерена на адрес
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp

Добрият Хавиер,
Чета този блог и истината е, че е прекрасен. Моят случай е, че ми беше предложена работа в Съединените щати и щях да бъда нает директно там, първоначално щях да напусна за две години и в момента имам ипотека тук в Испания и въпросът ми е мога ли да приспада ипотеката отново, когато връщане?

Ако правителството не го е премахнало, когато се върнете, да.

Благодаря ви много за този форум и информацията, която публикувате.

Бих искал да потвърдя с вас данъчното третиране на моя случай:

Работя в испанска компания, дъщерна компания на люксембургска група, като мениджър отдел.

От друга страна, те ми предложиха да взема друг отдел в Люксембург и за това да се преместя една седмица от три (това би било около 16 седмици годишно).
Те предлагат да подпиша допълнителен договор с тях в допълнение към този, който имам в Испания като заплащане за тази допълнителна отговорност. Компанията поема всички пътни и квартирни разходи.

Разбирам, че ще бъда освободен от данък върху доходите до 60 100 евро, пропорционално на двете ми брутни заплати с реалното време на пътуване. Правилно е?
Ще трябва да разглеждам пътните и хотелските разходи като добавка в натура и да ги увелича до брутните?
Ще трябва да плащам данъци в Люксембург или CDI ми позволява да не плащам данъци за сумата, която ми плащат от там?

И от друга страна, как се третира приносът към СС на събраните суми от Люксембург? Тъй като според централата ми не е моя отговорност да цитирам там, тъй като не съм жител, но не съм сигурен дали ще трябва да направя някаква допълнителна декларация пред SS.

Благодаря Ви много предварително за отговора

Патриция,
Вноски за социално осигуряване, ако в Испания начислявате повече от 38 000, няма значение, защото над тази сума няма вноска.

Имате две възможности,
7p освобождаване, това от общия ви доход е освободено (включително лукс) пропорционалната част от дните в годината, през които сте отсъствали, е освободена.
Режим на превишение, освобождаващ целия договор в Люксембург.

По отношение на удържанията в Люксембург, не ви интересува, защото след като направите наема, ще приспаднете това, което сте платили там, от това, което плащате тук.

Живея в Испания от 9 години с прекъсвания, в този период съм работил 2 години с осигурителни вноски, но никога не съм правил декларация за доходите, защото по този начин съветвам данъчния съветник да не достига данъчния минимум. Имам имот в моята страна на произход, чиято стойност не надвишава 50 000 евро, в момента не работя, но съм местно лице и съм регистриран тук и бих искал да знам дали трябва да направя отчет за доходите и включват гореспоменатия имот.
Благодаря предварително .

Ако размерът на вменения доход от недвижими имоти не достигне 1000 евро, не сте длъжни да декларирате.
Приписваните доходи на имот от 50 000, ще бъдат = 50 000 х 50% X 1,1% = 275 евро, което при недостигане на 1 000 евро не изисква да подадете данък върху доходите на физически лица.